职位描述
职位描述:
1、参与制定内部巡检审计计划(如季度合规巡检、半年度经营审计),聚焦业务流程合规性、内控制度执行情况开展现场与非现场审计。
2、对接上级集团纪检风控部的工作要求,监督企业风控体系在本部及下属企业的落地执行情况,提升整体风险防控效果。
3、参与下属企业专项审计工作,协助核查下属企业在业务开展中的合规风险。
4、针对本部及下属企业审计发现的问题,建立整改跟踪台账,明确整改责任部门、整改时限与验收标准;定期跟进整改进度,通过资料复核、现场验证等方式核查整改效果。
5、负责审计过程中各类资料的系统化整理与归档,确保资料完整、可追溯,满足内部管理与外部检查需求。
任职要求:
1、具有全日制大学本科及以上学历,具备审计、金融类等相关专业背景。
2、具有相关岗位的实习经验,有四大事务所实习的经验优先考虑。